| Faktúra doručená: | 11.2.2025 |
| Číslo objednávky: | 0342,0341,0348 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 2/25-0341 |
| tovar VL 2/25-0341,0342,0348,0349 |
| tovar VL 2/25-0341,0349 |
| tovar VL 2/25-0341,0349 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 376,31 Eur |