Faktúra doručená: | 11.2.2025 |
Číslo objednávky: | 0342,0341,0348 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/25-0341 |
tovar VL 2/25-0341,0342,0348,0349 |
tovar VL 2/25-0341,0349 |
tovar VL 2/25-0341,0349 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 376,31 Eur |