Faktúra 25090260

Faktúra doručená:25.2.2025
Číslo objednávky:0426,0428,0425

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/25-0452
tovar VL 2/25-0425,0426,0427,0428,0439,0440,0451,0452,0453,0454,0465,0466,0467,0481,0482,0483,0484
tovar VL 2/25-0425,0440,0452,0465,0481
tovar VL 2/25-0425,0440,0451,0465,0481
zľava z ceny tovaru VL 2/25-0465,0481
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 032,29 Eur