| Faktúra doručená: | 04.3.2025 |
| Číslo objednávky: | 0516,0518,0522, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 2/25-0516,0522,0528,0556,567 |
| tovar VL 2/25-0518 |
| tovar VL 2/25-0518 centový rozdiel |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
394,27 Eur |