Faktúra doručená: | 04.3.2025 |
Číslo objednávky: | 0516,0518,0522, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/25-0516,0522,0528,0556,567 |
tovar VL 2/25-0518 |
tovar VL 2/25-0518 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
394,27 Eur |