Faktúra 25090328

Faktúra doručená:10.3.2025
Číslo objednávky:0570,0586,0579

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/25-0570,0579,0583,0584,0585,0586,0595,0599,0600,0601,0614,0615,0616
tovar VL 3/25-0583,0599,0600,0614
tovar VL 3/25-0579,0583,0599,0600,0613,0614
zľava z ceny tovaru VL 3/25-0583,0595
zľava z ceny tovaru VL 3/25-0583
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32 252,04 Eur