Faktúra 25090292

Faktúra doručená:04.3.2025
Číslo objednávky:0492,0491,0490

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/25-0562
tovar VL 2/25-0490,0491,0492,0500,0501,0511,0512,0513,0526,0530,0531,0540,0541,0542,0544,0555,0562,0563
tovar VL 2/25-0490,0500,0511,530,0540,0562
tovar VL 2/25-0490,0500,0501,0511,0530,0540,0543,0562
zľava z ceny tovaru VL 2/25-0500,0526
zľava z ceny tovaru VL 2/25-0490
zľava z ceny tovaru VL 2/25-0501
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 033,92 Eur