Faktúra 25090370

Faktúra doručená:17.3.2025
Číslo objednávky:0681,0682,0670

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/25-0668
tovar VL 3/25-0624,0625,0626,0634,0635,0636,0637,0647,0649,0650,0651,0663,0668,0669,0670,0671,0672,0673,0681,0682
tovar VL 3/25-0624,0625,0634,0649,0652,0668,0681
tovar VL 3/25-0624,0634,0649,0668
zľava z ceny tovaru VL 3/25-0624
zľava z ceny tovaru VL 3/25-0668
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40 731,96 Eur