Faktúra 25090376

Faktúra doručená:19.3.2025
Číslo objednávky:0718,0720,0721

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/25-0718
tovar VL 3/25-0718,0720,0721
tovar VL 3/25-0718,0721
tovar VL 3/25-0718,0721
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 741,05 Eur