Faktúra doručená: | 12.3.2025 |
Číslo objednávky: | 0641,0639,0642, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/25-0639,0641,0642,0645 |
tovar VL 3/25-0641,0642,0645 |
tovar VL 3/25-0641,0645 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 433,06 Eur |