Faktúra 25090395

Faktúra doručená:24.3.2025
Číslo objednávky:0706,0705,0696

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/25-0702
tovar VL 3/25-0696,0702,0704,0705,0706,0714,0715,0716,0717,0725,0726,0727,0728,0739,0740,0744,0745
tovar VL 3/25-0702,0715,0725,0739,0740,0744
tovar VL 3/25-0702,0715,0725,0739,0744
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29 179,68 Eur