| Faktúra doručená: | 31.3.2025 |
| Číslo objednávky: | 0776,0783,0785, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 3/25-0776 |
| tovar VL 3/25-0776,0783,0784,0785 |
| tovar VL 3/25-0776,0784 |
| tovar VL 3/25-0776,0784 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 295,07 Eur |