Faktúra 25090421

Faktúra doručená:31.3.2025
Číslo objednávky:0776,0783,0785,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/25-0776
tovar VL 3/25-0776,0783,0784,0785
tovar VL 3/25-0776,0784
tovar VL 3/25-0776,0784
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 295,07 Eur