Faktúra 25090458

Faktúra doručená:04.4.2025
Číslo objednávky:0840,0843,0856,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/25-0840,0843,0851,0852,0854,0855,0856,0870,0871,0872,0873
tovar VL 4/25-0843,0852,0870,0872
tovar VL 4/25-0843,0852,0853,0870
zľava z ceny tovaru VL 4/25-0870
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15 183,28 Eur