Faktúra doručená: | 03.4.2025 |
Číslo objednávky: | 0832,0830,0829, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/25-0829,0830,0831,0832,0833 |
tovar VL 3/25-0829 |
tovar VL 3/25-0829 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 686,55 Eur |