| Faktúra doručená: | 03.4.2025 |
| Číslo objednávky: | 0832,0830,0829, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 3/25-0829,0830,0831,0832,0833 |
| tovar VL 3/25-0829 |
| tovar VL 3/25-0829 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 686,55 Eur |