Faktúra 25090435

Faktúra doručená:01.4.2025
Číslo objednávky:0758,0759,0757

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/25-0815
tovar VL 3/25-0757,0758,0759,0765,0766,0767,0773,0774,0775,0787,0788,0789,0798,0799,0800,0801,0815,0816
tovar VL 3/25-0757,0766,0773,0787,0798,0815
tovar VL 3/25-0757,0766,0773,0774,0787,0798,0799,0815,0816
zľava z ceny tovaru VL 3/25-0758,0798,0816
zľava z ceny tovaru VL 3/25-0773
zľava z ceny tovaru VL 3/25-0773,0774,0816
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41 986,63 Eur