Faktúra doručená: | 04.4.2025 |
Číslo objednávky: | 0859,0857,0864, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/25-0857,0859,0864,0865 |
tovar VL 4/25-0857,0864 |
tovar VL 4/25-0857,0864 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 460,36 Eur |