| Faktúra doručená: | 04.4.2025 |
| Číslo objednávky: | 0859,0857,0864, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 4/25-0857,0859,0864,0865 |
| tovar VL 4/25-0857,0864 |
| tovar VL 4/25-0857,0864 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 460,36 Eur |