Faktúra doručená: | 01.4.2025 |
Číslo objednávky: | 0819,0817,0822, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/25-0822,0825 |
tovar VL 3/25-0817,0819,0822,0825 |
tovar VL 3/25-0817,0822,0825 |
tovar VL 3/25-0817,0822,0825 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 424,10 Eur |