Faktúra doručená: | 08.4.2025 |
Číslo objednávky: | 0894,0887,0893 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/25-0885,0886,0887,0890,0893,0894 |
tovar VL 4/25-0885,0893 |
tovar VL 4/25-0893 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 851,25 Eur |