Faktúra 24015454

Faktúra doručená:22.11.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 11/24-4260110
lieky 11/24-4260270
lieky 11/24-47616642
lieky 11/24-47616862
lieky 11/24-47261319
lieky 11/24-47617167
lieky 11/24-47617183
lieky 11/24-47262665
lieky 11/24-47617671
lieky 11/24-47617688
lieky 11/24-47617939
lieky 11/24-47618024
lieky 11/24-47263755
lieky 11/24-47618271
lieky 11/24-47618272
lieky 11/24-476265015
lieky 11/24-47265070
lieky 11/24-47618804
lieky 11/24-47619087
lieky 11/24-47619247
lieky 11/24-47619250
lieky 11/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 373,93 Eur