Faktúra 25090503

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo objednávky:0882,0879,0884,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/25-0879,0881,0882,0883,0884,0895,0899,0900,0901,0902,0903,0909,0918,0919,0920,0921,0922,0931,0936,0938,0950,0951,0955,0956,0957,0958
tovar VL 4/25-0881,0882,0899,0918,0936,0955
tovar VL 4/25-0881,0899,0918,0936,0938,0955
zľava z ceny tovaru VL 4/25-0895,0951
zľava z ceny tovaru VL 4/25-0881
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39 932,70 Eur