Faktúra 25090531

Faktúra doručená:23.4.2025
Číslo objednávky:0969,0967,0968,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/25-0967,0986,1009
tovar VL 4/25-0967,0968,0969,0975,0976,0979,0982,0986,0987,0988,0998,0999,1009,1010,1011,1012
tovar VL 4/25-0967,0969,0979,0986,0998,1009
tovar VL 4/25-0967,0979,0986,0998,1009,1010
zľava z ceny tovaru VL 4/25-0979
zľava z ceny tovaru VL 4/25-0979
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33 354,64 Eur