| Faktúra doručená: | 23.4.2025 |
| Číslo objednávky: | 1020,1014,1019, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 4/25-1013,1014,1020 |
| tovar VL 4/25-1013,1019,1020 |
| tovar VL 4/25-1013,1020 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 620,88 Eur |