Faktúra doručená: | 16.4.2025 |
Číslo objednávky: | 0981,0985,0980 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/25-0980,0981,0985 |
tovar VL 4/25-0980,0985 |
tovar VL 4/25-0980,0985 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 338,74 Eur |