Faktúra 25010519

Faktúra doručená:07.2.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 2/25-57026157
lieky 2/25-57026535
lieky 2/25-57026549
lieky 2/25-57027358
lieky 2/25-57511400
lieky 2/25-57511686
lieky 2/25-57028788
lieky 2/25-57512011
lieky 2/25-57512021
lieky 2/25-57512273
lieky 2/25-57512386
lieky 2/25-57512822
lieky 2/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 432,20 Eur