Faktúra 25090557

Faktúra doručená:28.4.2025
Číslo objednávky:1062,1060,1063

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/25-1060
tovar VL 4/25-1021,1022,1032,1040,1041,1042,1060,1061,1062,1063
tovar VL 4/25-1022,1040,1060
tovar VL 4/25-1040,1060,1061
zľava z ceny tovaru VL 4/25-1022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 185,19 Eur