Faktúra doručená: | 24.4.2025 |
Číslo objednávky: | 1023,1025,1031, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/25-1023,1024,1025,1030,1031 |
tovar VL 4/25-1023,1025,1030 |
tovar VL 4/25-1023,1030 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 374,94 Eur |