Faktúra 25090542

Faktúra doručená:24.4.2025
Číslo objednávky:1023,1025,1031,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/25-1023,1024,1025,1030,1031
tovar VL 4/25-1023,1025,1030
tovar VL 4/25-1023,1030
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 374,94 Eur