Faktúra 25090583

Faktúra doručená:05.5.2025
Číslo objednávky:1078,1077,1076

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/25-1076,1077,1078,1085,1086,1087,1088,1102,1103,1104,1105,1113,1118,1119
tovar VL 4/25-1076,1085,1102,1105,1118
tovar VL 4/25-1076,1085,1102,1113,1118,1119
zľava z ceny tovaru VL 4/25-1076
zľava z ceny tovaru VL 4/25-1076,1119
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 233,46 Eur