Faktúra doručená: | 12.5.2025 |
Číslo objednávky: | 1186,1188,1187, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/25-1191 |
tovar VL 5/25-1186,1187,1188,1192,1193 |
tovar VL 5/25-1186,1191,1192 |
tovar VL 5/25-1186,1191,1192 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 885,06 Eur |