Faktúra 25090639

Faktúra doručená:19.5.2025
Číslo objednávky:1197,1198,1199,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1197,1198,1199,1200,1210,1211,1212,1213,1214,1223,1224,1225,1232,1233,1234,1235
tovar VL 5/25-1197,1210,1223
tovar VL 5/25-1197,1210,1223,1235
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1223
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1223
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1223
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 427,69 Eur