Faktúra 25090616

Faktúra doručená:12.5.2025
Číslo objednávky:1128,1129,1127

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1185
tovar VL 5/25-1127,1128,1129,1138,1144,1145,1146,1154,1156,1157,1158,1159,1160,1164,1165,1166,1167,1183,1184,1185
tovar VL 5/25-1144,1160,1164,1185
tovar VL 5/25-1127,1144,1159,1160,1164,1180,1183
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1154
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1164
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53 130,86 Eur