Faktúra 25090666

Faktúra doručená:26.5.2025
Číslo objednávky:1247,1246,1245

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1252
tovar VL 5/25-1245,1246,1247,1252,1253,1263,1264,1265,1278,1279,1280,1281,1291,1292
tovar VL 5/25-1245,1252,1263,1273,1278,1291
tovar VL 5/25-1245,1247,1248,1252,1263,1265,1273,1278,1291,1306
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1263
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28 859,81 Eur