Faktúra 24014711

Faktúra doručená:11.10.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 10/24-47224806
lieky 10/24-47601141
lieky 10/24-47601157
lieky 10/24-47601675
lieky 10/24-47601676
lieky 10/24-47601677
lieky 10/24-47601920
lieky 10/24-47227227
lieky 10/24-47227535
lieky 10/24-47602237
lieky 10/24-47602674
lieky 10/24-47602681
lieky 10/24-47602689
lieky 10/24-47228375
lieky 10/24-47228773
lieky 10/24-47602833
lieky 10/24-47603261
lieky 10/24-47913070
lieky 10/24-47229647
lieky 10/24-47603408
lieky 10/24-47603630
lieky 10/24-47603799
lieky 10/24-47603800
lieky 10/24-47603807
lieky 10/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41 157,97 Eur