Faktúra 25090682

Faktúra doručená:29.5.2025
Číslo objednávky:1323,1326,1327,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1323
tovar VL 5/25-1323,1326,1327,1328
tovar VL 5/25-1323,1327
tovar VL 5/25-1323,1327
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 029,68 Eur