| Faktúra doručená: | 02.6.2025 |
| Číslo objednávky: | 1371,1377,1376 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 5/25-1371,1372,1376,1377,1379,1380,1381 |
| tovar VL 5/25-1371,1379 |
| tovar VL 5/25-1371,1379 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 753,01 Eur |