Faktúra 25090687

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:1371,1377,1376

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1371,1372,1376,1377,1379,1380,1381
tovar VL 5/25-1371,1379
tovar VL 5/25-1371,1379
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 753,01 Eur