Faktúra doručená: | 02.6.2025 |
Číslo objednávky: | 1371,1377,1376 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 5/25-1371,1372,1376,1377,1379,1380,1381 |
tovar VL 5/25-1371,1379 |
tovar VL 5/25-1371,1379 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 753,01 Eur |