| Faktúra doručená: | 05.6.2025 |
| Číslo objednávky: | 1419,1423,1427 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 6/25-1419,1420,1423,1427,1428,1439 |
| tovar VL 6/25-1419,1427 |
| tovar VL 6/25-1419,1427 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 778,51 Eur |