Faktúra 25090714

Faktúra doručená:05.6.2025
Číslo objednávky:1419,1423,1427

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/25-1419,1420,1423,1427,1428,1439
tovar VL 6/25-1419,1427
tovar VL 6/25-1419,1427
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 778,51 Eur