Faktúra doručená: | 10.6.2025 |
Číslo objednávky: | 1458,1459,1457 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 6/25-1450,1453,1457,1458,1459 |
tovar VL 6/25-1450,1457 |
tovar VL 6/25-1450,1457 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 918,81 Eur |