Faktúra 25090697

Faktúra doručená:03.6.2025
Číslo objednávky:1303,1305,1304

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1303,1304,1305,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1333,1334,1335,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1366,1367,1368,1369,1387,1388,1389,1390
tovar VL 5/25-1316,1333,1346,1366,1387
tovar VL 5/25-1305,1316,1333,1345,1346,1366,1387,1389
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1366
zľava z ceny tovaru VL 5/25-1387
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40 879,27 Eur