Faktúra 25090710

Faktúra doručená:04.6.2025
Číslo objednávky:1344,1329,1331

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1329,1330,1331,1344,1352,1353,1362,1363,1364,1365,1375,1382,1383,1384,1385
tovar VL 6/25-1397
tovar VL 5/25-1329,1343,1374
tovar VL 5/25-1365 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 063,67 Eur