Faktúra 25090760

Faktúra doručená:16.6.2025
Číslo objednávky:1520,1522,1521

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/25-1504,1520
tovar VL 6/25-1461,1462,1463,1470,1471,1482,1490,1491,1492,1504,1505,1506,1520,1521,1522
tovar VL 6/25-1461,1481,1490,1504,1520
tovar VL 6/25-1461,1490,1504,1520
zľava z ceny tovaru VL 6/25-1490
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44 484,72 Eur