Faktúra 25090725

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo objednávky:1399,1398,1418

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/25-1416
tovar VL 6/25-1433
tovar VL 6/25-1398,1399,1407,1408,1416,1417,1418,1421,1429,1433,1435,1436,1447,1448,1449
tovar VL 6/25-1398,1399,1416,1418,1433,1447
tovar VL 6/25-1398,1416,1433,1434,1443,1447
zľava z ceny tovaru VL 6/25-1398
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33 568,77 Eur