Faktúra 25090783

Faktúra doručená:20.6.2025
Číslo objednávky:1535,1532,1534

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/25-1562
tovar VL 6/25-1531,1532,1533,1534,1535,1542,1543,1544,1545,1546,1554,1555,1562,1563,1564,1565,1566,1575,1576,1577,1578
tovar VL 6/25-1531,1532,1544,1554,1562,1575
tovar VL 6/25-1531,1532,1544,1554,1562,1575,1576
zľava z ceny tovaru VL 6/25-1544,1554,1575
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 178,02 Eur