Faktúra 25090810

Faktúra doručená:27.6.2025
Číslo objednávky:1592,1589,1593

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/25-1633
tovar VL 6/25-1588,1589,1590,1591,1592,1593,1598,1599,1606,1607,1608,1622,1623,1624,1633,1634,1635,1641,1646,1647,1648
tovar VL 6/25-1588,1606,1622,1633,1646
tovar VL 6/25-1588,1606,1622,1633
zľava z ceny tovaru VL 6/25-1623
tovar VL 6/25-1648 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30 394,10 Eur