Faktúra doručená: | 14.7.2025 |
Číslo objednávky: | 1794,1786,1793 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 7/25-1786,1787,1788,1792,1793,1794 |
tovar VL 7/25-1787,1793 |
tovar VL 7/25-1787,1793 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 207,39 Eur |