Faktúra doručená: | 14.7.2025 |
Číslo objednávky: | 1777,1776,1775 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 7/25-1768,1775,1776,1777 |
tovar VL 7/25-1768,1776 |
tovar VL 7/25-1768,1776 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 800,86 Eur |