Faktúra doručená: | 09.7.2025 |
Číslo objednávky: | 1742,1744,1745, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 7/25-1742 |
tovar VL 7/25-1742,1744,1745,1746 |
tovar VL 7/25-1742,1745 |
tovar VL 7/25-1742,1745 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 032,98 Eur |