Faktúra 25090879

Faktúra doručená:15.7.2025
Číslo objednávky:1782,1784,1785

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/25-1727,1731,1732,1738,1739,1740,1741,1748,1749,1750,1751,1753,1754,1763,1764,1765,1766,1773,1774,1782,1783,1784,1785,1819
tovar VL 7/25-1731,1749,1763,1782
tovar VL 7/25-1731,1732,1738,1740,1749,1763,1766,1782
zľava z ceny tovaru VL 7/25-1738
zľava z ceny tovaru VL 7/25-1749
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52 260,68 Eur