Faktúra 25090928

Faktúra doručená:25.7.2025
Číslo objednávky:1863,1858,1862

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/25-1862,1882
tovar VL 7/25-1858,1862,1863,1871,1873,1874,1875,1882,1883,1884,1893,1894,1908,1909
tovar VL 7/25-1862,1873,1882,1893,1908
tovar VL 7/25-1862,1873,1882,1893,1908
zľava z ceny tovaru VL 7/25-1858,1871
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 754,96 Eur