Faktúra 25010680

Faktúra doručená:17.2.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 2/25-57031355
lieky 2/25-57031356
lieky 2/25-57031548
lieky 2/25-57031795
lieky 2/25-57031825
lieky 2/25-57513141
lieky 2/25-57513146
lieky 2/25-57513438
lieky 2/25-57513439
lieky 2/25-57513470
lieky 2/25-57513590
lieky 2/25-57032653
lieky 2/25-57513709
lieky 2/25-57513947
lieky 2/25-57514042
lieky 2/25-57514043
lieky 2/25-57514044
lieky 2/25-57815705
lieky 2/25-57033941
lieky 2/25-5751462
lieky 2/25-57514270
lieky 2/25-57514512
lieky 2/25-57035360
lieky 2/25-57514865
lieky 2/25-57515121
lieky 2/25-57515122
lieky 2/25-57515291
lieky 2/25-57515317
lieky 2/25-57515449
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51 075,15 Eur