Faktúra 25091032

Faktúra doručená:22.8.2025
Číslo objednávky:2134,2135,2137

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/25-2134,2135,2136,2137,2139,2140
tovar VL 8/25-2134,2139
tovar VL 8/25-2134,2137
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 392,93 Eur