Faktúra 25011190

Faktúra doručená:14.3.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 3/25-57056829
lieky 3/25-57524648
lieky 3/25-57524649
lieky 3/25-57524953
lieky 3/25-57058181
lieky 3/25-57525228
lieky 3/25-57525474
lieky 3/25-57525475
lieky 3/25-57526013
lieky 3/25-576060776
lieky 3/25-57526347
lieky 3/25-57526615
lieky 3/25-57062228
lieky 3/25-57527302
lieky 3/25-57527303
lieky 3/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 473,13 Eur