Faktúra 25011273

Faktúra doručená:20.3.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 3/25-57063359
lieky 3/25-57527568
lieky 3/25-57527569
lieky 3/25-57527930
lieky 3/25-57064659
lieky 3/25-57064814
lieky 3/25-57064965
lieky 3/25-57064966
lieky 3/25-57528153
lieky 3/25-57528165
lieky 3/25-57528501
lieky 3/25-57066045
lieky 3/25-57528735
lieky 3/25-57529020
lieky 3/25-57529073
lieky 3/25-57529074
lieky 3/25-57067310
lieky 3/25-57067311
lieky 3/25-57529381
lieky 3/25-57529388
lieky 3/25-57529654
lieky 3/25-57068578
lieky 3/25-57068579
lieky 3/25-57530242
lieky 3/25-57530243
lieky 3/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40 456,56 Eur