Faktúra 25091045

Faktúra doručená:26.8.2025
Číslo objednávky:2174,2176,2177,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/25-2174
tovar VL 8/25-2174,2176,2177,2181,2183
tovar VL 8/25-2174,2183
tovar VL 8/25-2174,2183
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 992,96 Eur